一、審計查出問題整改情況
(一)2021年7月至2022年6月審計查出問題整改情況
1.元謀縣2021年度縣級預算執(zhí)行和其他財政收支審計發(fā)現(xiàn)問題21個,已整改17個,正在整改4個。會計核算不規(guī)范。以上問題已整改,相關資金已及時歸還和上繳。
2.貫徹落實穩(wěn)增長等政策措施專項審計查出問題11個,已整改11個。
3.領導干部任期經(jīng)濟責任審計查出問題90個,已整改81個,正在整改9個。對10名縣管領導干部開展了任期經(jīng)濟責任和2名村委會書記、主任任期經(jīng)濟責任審計。
4.領導干部自然資源資產(chǎn)管理責任審計查出問題發(fā)現(xiàn)問題9個,已整改7個,正在整改2個。完成2名鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政主要領導干部履行自然資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護責任審計。
5.國家建設項目竣工決算審計查出問題23個,已整改22個,正在整改1個。
二、對審計查出問題進一步加強整改的意見和措施
(一)對正在整改的問題,督促被審計單位細化整改措施,壓實整改責任,按要求抓緊整改銷號,及時上報整改情況。
(二)對不能按期整改的項目,被審計單位應制定整改措施,明確整改時限,并及時向縣審計局報送整改材料。
三、審計整改中反映出來的問題及其原因
(一)對審計反饋問題整改重視不夠。部分被審計單位對審計整改工作重視不夠,未及時深入研究,部分歷史遺留時間較長、體制機制制度不健全等原因造成的問題長期未整改。
(二)對審計整改工作督促跟蹤不到位。督促被審計單位落實整改方面的力度不夠,少數(shù)單位不重視審計報告、審計決定事項的落實,審計整改成效不明顯。
(三)整改機制不夠健全。雖然建立了整改聯(lián)動機制、整改責任追究制度,但尚未形成有效的問責機制、協(xié)調配合機制。
四、加強審計查出問題整改的意見
(一)加大跟蹤督促力度。對正在整改的問題,分類梳理,突出重點,深入分析原因,制定切實有效的措施,確保整改到位;對歷史遺留問題和特殊困難事項,加強溝通協(xié)調及推進整改。
(二)嚴格追責問責制度。對整改不力,拒絕整改或弄虛作假的被審計單位負責人,按照相關規(guī)定進行約談和追責問責,并在一定范圍內(nèi)進行通報。
(三)強化整改結果運用。結合審計結果公告,對被審計單位整改情況予以公告,整改工作納入大比拼年度考核,繼續(xù)開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況滿意度測評,接受社會各界和廣大人民群眾的監(jiān)督。