監(jiān)督索引號(hào)53232800122501000
目錄
第一部分中國(guó)共產(chǎn)黨元謀縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
(一)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
(二)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨元謀縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況
一、主要職能
(一)主要職能
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策、法規(guī);研究擬訂我縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)定、辦法和實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施;具體管理全縣各級(jí)黨委、人大、政府、政協(xié)、法院、檢察院、民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。
2、圍繞中共元謀縣委、元謀縣人民政府的中心工作和重大決策部署,研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的體制機(jī)制問(wèn)題,及時(shí)為黨委、政府提供決策咨詢(xún)意見(jiàn)和政策建議。
3、研究擬訂行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案;審核縣級(jí)機(jī)關(guān)各部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理體制方案以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。
4、研究擬訂事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案;審核縣屬和鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位管理體制機(jī)構(gòu)改革方案以及機(jī)構(gòu)編制管理工作;分析研究事業(yè)單位發(fā)展?fàn)顩r和公共服務(wù)需求與供給,提出創(chuàng)新公共服務(wù)提供方式的政策建議,做好縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。
5、負(fù)責(zé)建立全縣行政編制、事業(yè)編制總量控制和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制;提出縣鄉(xiāng)兩級(jí)行政編制總量分配及調(diào)整的建議;擬訂全縣各級(jí)事業(yè)編制總量控制目標(biāo)和調(diào)整方案;會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂事業(yè)單位行業(yè)定編標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員招考的編制使用審批;負(fù)責(zé)縣、鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位編制使用審批。
6、審核中共元謀縣委、元謀縣人民政府各部門(mén)的職責(zé)配置與調(diào)整,協(xié)調(diào)中共元謀縣委、元謀縣人民政府各部門(mén)之間以及各部門(mén)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工;負(fù)責(zé)全縣各級(jí)各類(lèi)事業(yè)單位履行公共事務(wù)管理職責(zé)的審核。
7、審核中共元謀縣委、元謀縣人大常委會(huì)、元謀縣人民政府、元謀縣政協(xié)、縣級(jí)各民主黨派、縣級(jí)各人民團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。
8、審核中共元謀縣委、元謀縣人民政府工作部門(mén)和其他科級(jí)部門(mén)(含事業(yè)單位)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的設(shè)置與調(diào)整。
9、負(fù)責(zé)事業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查工作,依法保護(hù)核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項(xiàng)的合法權(quán)益;指導(dǎo)和實(shí)施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績(jī)效評(píng)估工作;開(kāi)展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會(huì)服務(wù)。
10、負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)和信息化建設(shè),承擔(dān)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作和實(shí)名制管理工作;負(fù)責(zé)縣級(jí)各類(lèi)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和其他非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)“政務(wù)”、“公益”中文域名注冊(cè)的審核工作。
11、負(fù)責(zé)全縣各級(jí)各部門(mén)貫徹落實(shí)機(jī)構(gòu)編制法律法規(guī)和方針政策情況、行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、機(jī)構(gòu)編制管理情況的評(píng)估及監(jiān)督檢查工作;會(huì)同有關(guān)部門(mén)查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。
12、負(fù)責(zé)中共元謀縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的日常工作。
(二)2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2020年縣委編辦在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在州編辦的大力支持和精心指導(dǎo)下,以黨的十九大精神為導(dǎo),深入貫徹落實(shí)縣委、縣政府工作部署和州編辦會(huì)議精神,以機(jī)構(gòu)編制工作為重點(diǎn),鞏固深化機(jī)構(gòu)改革成果,繼續(xù)做好機(jī)構(gòu)改革“后半篇文章;持續(xù)深化重要領(lǐng)域體制機(jī)制改革;穩(wěn)步推進(jìn)事業(yè)單位改革,進(jìn)一步促進(jìn)公益事業(yè)平衡充分高質(zhì)量發(fā)展;全面貫徹落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)構(gòu)編制工作條例》,狠抓工作落實(shí),各項(xiàng)工作取得明顯成效。
二、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入中國(guó)共產(chǎn)黨元謀縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門(mén)2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。
(二)部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
中國(guó)共產(chǎn)黨元謀縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門(mén)2020年末實(shí)有人員編制10人。其中:行政編制10人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制0人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員10人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員0人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
實(shí)有車(chē)輛編制0輛,在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附件)
本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,故GK07表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù);同時(shí),沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出,故GK08表《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。
因2020年財(cái)政未下達(dá)我單位項(xiàng)目資金,故GK12表《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨元謀縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門(mén)2020年度收入合計(jì)137.73萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入137.21萬(wàn)元,占總收入的99.63%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0萬(wàn)元,占總收入的0.00%;其他收入0.52萬(wàn)元,占總收入的0.37%。財(cái)政撥款收入137.21萬(wàn)元,與上年的144.14萬(wàn)元相比,減少了6.93萬(wàn)元,下降了4.81%,原因是2020年財(cái)政未安排項(xiàng)目資金;其他收入0.52萬(wàn)元,與上年的7.38萬(wàn)元相比,減少了6.86萬(wàn)元,下降了92.95%,原因是2020年我單位其他資金收入減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨元謀縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門(mén)2020年度支出合計(jì)140.81萬(wàn)元。其中:基本支出137.21萬(wàn)元,占總支出的97.44%;項(xiàng)目支出3.60萬(wàn)元,占總支出的2.56%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%。
(一)基本支出情況
2020年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨元謀縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出137.21萬(wàn)元。與上年144.2萬(wàn)元相比,減少6.99萬(wàn)元,下降了4.85%,主要原因是2020年未發(fā)放在職人員綜合績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)金。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出125.64萬(wàn)元,占基本支出的91.56%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)11.58萬(wàn)元,占基本支出的8.44%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2020年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨元謀縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3.60萬(wàn)元。與2019年的9.10萬(wàn)元相比,減少了5.5萬(wàn)元,下降了60.44%。原因是其他資金支出減少。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨元謀縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出137.21萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的97.44%。與上年的149.2萬(wàn)元相比,減少了11.99萬(wàn)元,下降了8.04%。主要原因是2020年未發(fā)放在職人員綜合績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)金。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出106.08萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.31%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)和保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等支出;
2.外交(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
3.國(guó)防(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
4.公共安全(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
5.教育(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
6.科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
7.文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出13.24萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.65%。主要用于繳納政策規(guī)定的職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)的支出;
9.衛(wèi)生健康(類(lèi))支出9.51萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.93%。主要用于繳納政策規(guī)定的職工醫(yī)療保險(xiǎn)的支出;
10.節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
12.農(nóng)林水(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
13.交通運(yùn)輸(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
14.資源勘探信息等(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
16.金融(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
17.援助其他地區(qū)(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
18.自然資源海洋氣象等(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
19.住房保障(類(lèi))支出8.38萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.10%。 主要用于繳納政策規(guī)定的職工住房公積金的支出;
20.糧油物資儲(chǔ)備(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
23.其他(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
24.債務(wù)還本(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
25.債務(wù)付息(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
26.抗疫特別國(guó)債安排(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨元謀縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.2萬(wàn)元,支出決算為0.05萬(wàn)元,完成預(yù)算的25%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.05萬(wàn)元,完成預(yù)算的25%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我辦嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》的有關(guān)規(guī)定,不斷強(qiáng)化節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)力度,嚴(yán)格預(yù)算管理,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年0.35萬(wàn)元,下降87.62%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.35萬(wàn)元,下降87.62%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我辦嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》的有關(guān)規(guī)定,不斷強(qiáng)化節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)力度,嚴(yán)格預(yù)算管理,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.05萬(wàn)元,占100.00%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其中:
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元,購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.00萬(wàn)元,開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)0.05萬(wàn)元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.05萬(wàn)元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次8人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級(jí)部門(mén)工作調(diào)研指導(dǎo)公務(wù)接待支出。
國(guó)(境)外接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國(guó)共產(chǎn)黨元謀縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門(mén)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.58萬(wàn)元,與上年的12.03萬(wàn)元相比,減少了0.45萬(wàn)元,下降了3.74%,,主要原因是減少的主要原因是我辦嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》的有關(guān)規(guī)定,不斷強(qiáng)化節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)力度,嚴(yán)格控制日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)0.68萬(wàn)元、水費(fèi)0.44萬(wàn)元、電費(fèi)0.04萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.42萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.04萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.05萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.33萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用8.57萬(wàn)元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,中國(guó)共產(chǎn)黨元謀縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門(mén)資產(chǎn)總額4.84萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)1.25萬(wàn)元,固定資產(chǎn)凈值3.59萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元,其他資產(chǎn)0萬(wàn)元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少3.81萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)減少0.7萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬(wàn)元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無(wú)形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車(chē)輛 |
單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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1 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計(jì) |
1 |
4.84 |
1.25 |
3.59 |
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3.59 |
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填報(bào)說(shuō)明: |
1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) |
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2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車(chē)輛+單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
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3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。 |
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三、政府采購(gòu)支出情況
2020年度,部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.2萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.2萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表(附表10-附表12)。
因2020年財(cái)政未下達(dá)我單位項(xiàng)目資金,故GK12表《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》無(wú)數(shù)據(jù)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē);公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。如從非同級(jí)財(cái)政部門(mén)、上級(jí)主管部門(mén)等取得的用于完成項(xiàng)目或?qū)m?xiàng)任務(wù)的資金。
3、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
5、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出,是政府行政開(kāi)支的一部 分。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、 安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金, 包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53232800122501111