監(jiān)督索引號(hào)53232800171301000
第一部分 元謀縣婦聯(lián)概況
一、主要職能
(一)主要職能
代表和維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益,促進(jìn)男女平等;團(tuán)結(jié)、動(dòng)員婦女投身改革,參與經(jīng)濟(jì)建設(shè),促進(jìn)社會(huì)發(fā)展;代表和組織婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的管理教育,引導(dǎo)婦女提高素質(zhì),發(fā)掘其優(yōu)勢(shì)和潛能,促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng);加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系,推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。2017年,在縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和州婦聯(lián)的精心指導(dǎo)下,縣婦聯(lián)堅(jiān)持一手抓發(fā)展、一手抓維權(quán)的工作方針,認(rèn)真履行組織婦女、引導(dǎo)婦女、服務(wù)婦女、維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益的工作職責(zé),在團(tuán)結(jié)動(dòng)員婦女參與全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、統(tǒng)籌推進(jìn)婦女創(chuàng)業(yè)發(fā)展、維護(hù)婦女兒童權(quán)益及加強(qiáng)婦女自身建設(shè)等方面做了大量工作,為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展作出了積極的貢獻(xiàn)
(二)2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
縣婦聯(lián)2017年度重點(diǎn)開(kāi)展了以下工作:一是扎實(shí)推進(jìn)基層?jì)D聯(lián)改革工作。完成了10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)和10個(gè)社區(qū)婦聯(lián)擴(kuò)大組織成員及68個(gè)村婦代會(huì)改建婦聯(lián)工作,推動(dòng)基層?jì)D聯(lián)組織體系、干部隊(duì)伍、工作載體、活動(dòng)陣地適應(yīng)婦女發(fā)展、滿(mǎn)足婦女需求。二是抓培訓(xùn),全面提升農(nóng)村婦女科技文化素質(zhì)。年內(nèi)下?lián)苁l(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)5.3萬(wàn)元,舉辦種植、養(yǎng)殖、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和新型女農(nóng)民等培訓(xùn)班25期。推薦選送5名各類(lèi)婦女人才參加省婦聯(lián)舉辦的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、種養(yǎng)殖女能手骨干培訓(xùn)班。三是創(chuàng)載體,引導(dǎo)婦女參與文明和諧建設(shè)。繼續(xù)尋找“最美家庭”、“五好文明家庭”、“廉潔家庭”及“好公公”、“好婆婆”等特色家庭和優(yōu)秀家庭角色評(píng)比表?yè)P(yáng)活動(dòng),深化農(nóng)村“七進(jìn)七比進(jìn)農(nóng)家活動(dòng)”,倡導(dǎo)全縣婦女以德治家、學(xué)習(xí)興家、綠色美家、文明立家、廉潔守家、平安保家,弘揚(yáng)“尊老愛(ài)幼、男女平等、勤儉持家、鄰里團(tuán)結(jié)”的家庭美德。尹正海家庭、李會(huì)英、王鑫梅家庭分別榮獲全國(guó)、云南省、楚雄州“最美家庭”。推動(dòng)平安家庭建設(shè)向縱深發(fā)展,通過(guò)群眾自評(píng)、戶(hù)長(zhǎng)會(huì)議互評(píng),對(duì)評(píng)比出的66249戶(hù)平安家庭進(jìn)行掛牌上墻,并實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。四是抓項(xiàng)目,幫助婦女實(shí)現(xiàn)創(chuàng)業(yè)夢(mèng)想。實(shí)施貸免扶補(bǔ)和小微企業(yè)培育扶持項(xiàng)目。為35名創(chuàng)業(yè)婦女提供創(chuàng)業(yè)貸款350萬(wàn)元,帶動(dòng)就業(yè)109人,實(shí)施“兩個(gè)10萬(wàn)元”微型企業(yè)培育工程項(xiàng)目,扶持微型企業(yè)30戶(hù),爭(zhēng)取到州婦聯(lián)“婦女發(fā)展循環(huán)金”9萬(wàn)元,扶持3名婦女發(fā)展生產(chǎn)和擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)。五是著力整合資源,深化“巾幗脫貧行動(dòng)”。落實(shí)庫(kù)南村委會(huì)駐村隊(duì)員工作經(jīng)費(fèi)及黨員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)0.8萬(wàn)元,協(xié)調(diào)解決脫貧培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元,為12名貧困婦女爭(zhēng)取到扶貧小額貼息貸款60萬(wàn)元。六是積極參與棚改工作。召開(kāi)二期棚改涉及婦女代表座談會(huì)和棚改知識(shí)培訓(xùn)會(huì),共計(jì)100多名婦女群眾參加了會(huì)議。定制了2.5萬(wàn)條價(jià)值8萬(wàn)多元的收納袋,免費(fèi)發(fā)放給棚改群眾在搬家時(shí)使用。組織巾幗志愿者分組、分片區(qū)深入棚改戶(hù)家中宣傳政策、力所能及地幫助棚改拆遷戶(hù)騰空房屋、搬遷新家,為棚改工作順利推進(jìn)貢獻(xiàn)力量。七是加大困難婦女兒童救助力度。年內(nèi),共走訪(fǎng)慰問(wèn)貧困母親、留守婦女、留守兒童、困難群眾、困難老黨員等,共發(fā)放價(jià)值3.7萬(wàn)余元的慰問(wèn)款物。八是開(kāi)展健康優(yōu)惠檢查及“兩癌”篩查活動(dòng)。通過(guò)積極努力爭(zhēng)取,我縣被列入農(nóng)村婦女“兩癌”篩查項(xiàng)目縣,43名“兩癌”貧困婦女患病情況錄入全國(guó)婦聯(lián)農(nóng)村婦女“兩癌”救助系統(tǒng)。九是做好婚姻家庭糾紛調(diào)解工作。發(fā)揮“12338”維權(quán)熱線(xiàn)作用,建立信訪(fǎng)接待首問(wèn)制,誰(shuí)接待,誰(shuí)負(fù)責(zé),做到信訪(fǎng)工作人人過(guò)問(wèn),個(gè)個(gè)有責(zé)。年內(nèi)共接待來(lái)電、來(lái)訪(fǎng)26件,辦結(jié)26件,辦結(jié)率達(dá)100%。
二、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入元謀縣婦聯(lián)2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是:
1. 行政單位1個(gè), 元謀縣婦聯(lián)
(二)部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
元謀縣婦聯(lián)2017年末實(shí)有人員編制7人。其中:行政編制1人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制6人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員1人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員6人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員1人。其中:離休0人,退休1人。
實(shí)有車(chē)輛編制0輛,在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
(各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等)
第二部分 2017年度部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附件)
第三部門(mén) 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
元謀縣婦聯(lián)2017年度收入合計(jì)154.78萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入125.78萬(wàn)元,占總收入的81.26%;其他收入29.00萬(wàn)元,占總收入的18.74%。2017年度收入總計(jì)與上年112.38萬(wàn)元對(duì)比,增加42.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.74%。其中:財(cái)政撥款收入與上年112.38萬(wàn)元對(duì)比,增加13.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.93%;其他收入與上年對(duì)比,增加29.00萬(wàn)元。剔除縣財(cái)政下達(dá)項(xiàng)目的資金性質(zhì)發(fā)生變化外,主要原因:一是政策性增資,二是因工作需要,2017年財(cái)政安排的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
收入決算情況表 |
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單位:萬(wàn)元 |
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序號(hào) |
項(xiàng)目 |
2016年決算數(shù)金額 |
2017年決算金額 |
占總收入的% |
與去年相比 |
|
增、減數(shù) |
增、減% |
1 |
一、財(cái)政撥款收入 |
112.38 |
125.78 |
81.26 |
13.41 |
11.93 |
2 |
二、其他收入 |
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29.00 |
18.74 |
29.00 |
#DIV/0! |
3 |
本年收入合計(jì) |
112.38 |
154.78 |
100.00 |
42.41 |
37.74 |


二、支出決算情況說(shuō)明
元謀縣婦聯(lián)2017年度支出合計(jì)139.03萬(wàn)元。其中:基本支出108.54萬(wàn)元,占總支出的78.07%;項(xiàng)目支出30.49萬(wàn)元,占總支出的21.93%;2017年度支出總計(jì)與上年對(duì)比增加24.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.28%。其中:基本支出上年對(duì)比增加26.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.93%;項(xiàng)目支出上年對(duì)比減少2.49萬(wàn)元,下降7.55%。主要原因:一是政策性增資,二是因工作需要,雖然安排的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,但因部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)到年底才到達(dá)單位,所以造成工作滯后,從而形成項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的情況。
支出決算情況表 |
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序號(hào) |
項(xiàng)目 |
2016年決算數(shù)金額 |
2017年決算金額 |
占總收入的% |
與去年相比 |
|
增、減數(shù) |
增、減% |
1 |
一、基本支出 |
81.66 |
108.54 |
78.07 |
26.89 |
32.93 |
2 |
二、項(xiàng)目支出 |
32.98 |
30.49 |
21.93 |
-2.49 |
-7.55 |
3 |
本年支出合計(jì) |
114.63 |
139.03 |
100.00 |
24.40 |
21.28 |


(各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表)
(一)基本支出情況
2017年度用于保障元謀縣婦聯(lián)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出108.54萬(wàn)元。與上年對(duì)比,增加支出26.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.93%。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出99.42萬(wàn)元,占基本支出的91.60%,與上年對(duì)比增加支出23.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.70%;日常公用經(jīng)費(fèi)支出9.12萬(wàn)元,占基本支出的8.40%,與上年對(duì)比,增加支出2.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.92%。主要原因:一是政策性增資,二是受上年政策性增資的影響,年度內(nèi)的工會(huì)經(jīng)費(fèi),四大保險(xiǎn)及住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高,單位負(fù)擔(dān)的支出相比上年有較大增加。
基本支出情況分析 |
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序號(hào) |
項(xiàng)目 |
2016年決算數(shù)金額 |
2017年決算金額 |
占總支出% |
與去年相比 |
增減數(shù) |
增減% |
1 |
一、人員經(jīng)費(fèi) |
75.49 |
99.42 |
91.60 |
23.93 |
31.70 |
2 |
二、日常公用經(jīng)費(fèi) |
6.17 |
9.12 |
8.40 |
2.96 |
47.92 |
3 |
基本支出合計(jì) |
81.66 |
108.54 |
100.00 |
26.89 |
32.93 |


(各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等)
(二)項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障元謀縣婦聯(lián)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出30.49萬(wàn)元。與上年對(duì)比,減少2.49萬(wàn)元,下降7.55%。主要原因:因工作需要,雖然安排的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,但因部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)到年底才到達(dá)單位,造成工作滯后,從而形成項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的情況。
項(xiàng)目支出情況分析 |
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單位:萬(wàn)元 |
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2016年決算數(shù) |
2017年決算數(shù) |
增減數(shù) |
增減% |
項(xiàng)目支出合計(jì) |
32.98 |
30.49 |
-2.49 |
-7.55 |

項(xiàng)目支出情況分析 |
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單位:萬(wàn)元 |
序號(hào) |
項(xiàng)目 |
2017年決算數(shù) |
金額 |
占總支出% |
1 |
元財(cái)企〔2016〕63號(hào)微型企業(yè)培育工程工作經(jīng)費(fèi) |
0.30 |
0.98 |
2 |
元財(cái)行〔2017〕193號(hào)縣城東南片區(qū)(二區(qū))棚改搬遷服務(wù)收納袋購(gòu)買(mǎi)經(jīng)費(fèi) |
8.50 |
27.88 |
3 |
元財(cái)行〔2017〕62號(hào)婦兒工委辦工作經(jīng)費(fèi) |
1.00 |
3.28 |
4 |
元財(cái)行〔2017〕62號(hào)婦女兒童專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) |
15.00 |
49.20 |
5 |
元財(cái)教〔2017〕209號(hào)婦女兒童工作經(jīng)費(fèi) |
3.00 |
9.84 |
6 |
楚雄州婦聯(lián)撥入種植培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) |
1.00 |
3.28 |
7 |
元財(cái)行〔2017〕95號(hào)貧困三八紅旗手生活補(bǔ)助 |
0.10 |
0.33 |
8 |
元財(cái)行〔2017〕95號(hào)維護(hù)婦女兒童權(quán)益項(xiàng)目 |
1.59 |
5.20 |
9 |
項(xiàng)目支出合計(jì) |
30.49 |
100 |
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(各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等)
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
元謀縣婦聯(lián)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出110.53萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的79.50%。與上年對(duì)比,減少支出4.10萬(wàn)元,下降3.58%,主要原因:剔除政策性增資因素外,當(dāng)年財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用來(lái)維持單位機(jī)構(gòu)的基本運(yùn)轉(zhuǎn),單位為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出改用其他資金撥款來(lái)安排,從而造成一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 |
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
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序號(hào) |
欄次 |
2016年支出金額 |
2017年支出金額 |
占本年支出% |
與去年相比 |
增減數(shù) |
增減% |
1 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 |
114.63 |
110.53 |
79.50 |
-4.1 |
-3.58 |
2 |
其他資金撥款支出 |
|
28.50 |
20.50 |
28.5 |
#DIV/0! |
4 |
本年支出 |
114.63 |
139.03 |
100.00 |
24.4 |
21.28 |

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出86.55萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.30%。主要用于單位人員經(jīng)費(fèi)支出75.44萬(wàn)元,維修機(jī)構(gòu)基本運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出9.12萬(wàn)元;用于小微型企業(yè)培育工作經(jīng)費(fèi)支出0.30萬(wàn)元;用于維護(hù)婦女兒童權(quán)益工作方面的支出1.59萬(wàn)元。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出11.40萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.32%。主要用于退休人員工資支出1.99萬(wàn)元;單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.16萬(wàn)元;工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出0.25萬(wàn)元;
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))支出6.55萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.93%。主要用于行政單位醫(yī)療險(xiǎn)繳費(fèi)支出4.39萬(wàn)元;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助險(xiǎn)繳費(fèi)支出2.16萬(wàn)元;
4. 住房保障(類(lèi))支出6.03萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.45%。用于單位職工含義公積金繳費(fèi)支出。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算分類(lèi)情況 |
|
|
單位:萬(wàn)元 |
|
|
|
金額 |
占本年支出% |
1 |
(一)、一般公共服務(wù)支出 |
86.55 |
78.30% |
2 |
(二)、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
11.40 |
10.32% |
3 |
(三)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
6.55 |
5.93% |
4 |
(四)、住房保障支出 |
6.03 |
5.45% |
5 |
本年支出 |
110.53 |
100.00% |

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算分類(lèi)情況 |
|
|
單位:萬(wàn)元 |
|
序號(hào) |
欄次 |
金額 |
占本年支出% |
2 |
1、 行政運(yùn)行 |
84.56 |
76.51 |
3 |
2、一般行政管理事務(wù) |
0.30 |
0.27 |
5 |
3、其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
1.69 |
1.53 |
6 |
4、行政單位離退休 |
1.99 |
1.80 |
7 |
5、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
9.16 |
8.29 |
9 |
6、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.25 |
0.23 |
10 |
7、行政單位醫(yī)療險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
4.39 |
3.98 |
12 |
8、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
2.16 |
1.95 |
13 |
9、住房公積金險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
6.03 |
5.45 |
|
本年支出 |
110.53 |
100.00 |

(說(shuō)明可細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目,同時(shí)各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表等)
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
元謀縣婦聯(lián)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.70萬(wàn)元,支出決算為2.65萬(wàn)元,完成預(yù)算的378.57%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.65萬(wàn)元,完成預(yù)算的378.57%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:當(dāng)年財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用來(lái)維持單位機(jī)構(gòu)的基本運(yùn)轉(zhuǎn),致使“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算存在較大缺口。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)2.65萬(wàn)元比2016年5.05萬(wàn)元減少2.40萬(wàn)元,下降47.52%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.78萬(wàn)元,下降100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.63萬(wàn)元,下降38.08%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:一是2016年公車(chē)改革后單位不在保留公務(wù)用車(chē),支出相應(yīng)減少,二是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約方針,加強(qiáng)支出管理,采取有效措施,大力壓縮各項(xiàng)支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出2.65萬(wàn)元,占100%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中:
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元,開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。沒(méi)有車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.65萬(wàn)元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.65萬(wàn)元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待86批次(其中:外事接待0批次),接待人次482人(其中:外事接待人次0人)。主要用于元謀縣婦聯(lián)(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。
國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。主要用于元謀縣婦聯(lián)(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
元謀縣婦聯(lián)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.12萬(wàn)元,與上年6.17萬(wàn)元對(duì)比,增加支出2.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.81%。主要原因是公車(chē)改革后增加公務(wù)交通補(bǔ)貼所致。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持機(jī)構(gòu)基本運(yùn)轉(zhuǎn)。其中:公務(wù)接待費(fèi)支出0.80萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.02萬(wàn)元,繳費(fèi),其他交通費(fèi)6.76萬(wàn)元,差旅費(fèi)0.22萬(wàn)元,郵電費(fèi)0.21萬(wàn)元。辦公費(fèi)0.11萬(wàn)元。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,元謀縣婦聯(lián)資產(chǎn)總額68.12萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)57.48萬(wàn)元,固定資產(chǎn)10.64萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元,其他資產(chǎn)0萬(wàn)元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少6.45萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)增加0.84萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬(wàn)元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無(wú)形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車(chē)輛 |
單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
欄次 |
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合計(jì) |
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68.11 |
57.48 |
10.64 |
0 |
0 |
0 |
10.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填報(bào)說(shuō)明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車(chē)輛+單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購(gòu)支出情況
2017年度,部門(mén)政府采購(gòu)支出總額9.17萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出9.17萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額9.17萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
(四)績(jī)效自評(píng)信息情況
元謀縣婦聯(lián)2017年的部門(mén)決算,已經(jīng)按照縣財(cái)政局的統(tǒng)一安排和部署,及時(shí)、準(zhǔn)確編報(bào)完成。根據(jù)部門(mén)決算報(bào)表中量化評(píng)價(jià)表的統(tǒng)計(jì),單位在2017年財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中得分71.5分,主要問(wèn)題存在:一、預(yù)算編制的準(zhǔn)確完整性存在不足,二、預(yù)算執(zhí)行的有效性—財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余上下年變動(dòng)率較大。
(五)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
單位沒(méi)有其他重要事項(xiàng)的說(shuō)明。(情況說(shuō)明里沒(méi)有介紹,但單位認(rèn)為需要說(shuō)明的情況在此說(shuō)明。)
(六)相關(guān)口徑說(shuō)明
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用經(jīng)費(fèi)支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3.按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē);公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。如從非同級(jí)財(cái)政部門(mén)、上級(jí)主管部門(mén)等取得的用于完成項(xiàng)目或?qū)m?xiàng)任務(wù)的資金。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.結(jié)轉(zhuǎn)下年:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、 用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53232800171301111